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武汉市园林和林业局2018年部门预算

2018-02-14 00:00 市园林和林业局
索 引 号 52501 发布日期 2018-02-14
发布机构 市园林和林业局 公开范围 面向社会
公开方式 主动公开 文  号
主 题 词 有 效 性 有效

武汉市园林和林业局2018年部门预算

目  录

第一部分  武汉市园林和林业局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市园林和林业局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  武汉市园林和林业局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 武汉市园林和林业局概况

 

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定;负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法,并组织实施;会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策,并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划;研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作;组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作,制订全市造林绿化的指导性计划,承担市绿化委员会的日常工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作;组织编制全市森林采伐限额;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;制定林业资源优化配置政策;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市园林和林业局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属13个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市园林科研院

2.武汉动物园管理处

3.武汉市解放公园管理处

4.武汉市绿化服务中心

5.武汉市中山公园管理处

6.武汉市园林绿化建设管理站

7.武汉市盆景奇石根雕艺术馆

8.武汉市月湖风景区管理处

9.武汉市沙湖公园管理处

10.武汉市园博园管理中心(筹)

11.武汉市森林公安局

12.武汉市林业科技推广站

13.武汉市龟山风景管理处

三、部门人员构成

市园林和林业局总编制人数1534人,其中:行政编制71人,事业编制1463人。在职实有人数1027人,其中:行政编制73人,事业编制954人。

离退休人员1167人,其中:离休10人,退休1157人。

 

 

第二部分 武汉市园林和林业局2018年部门预算表

 

 

表1.武汉市园林和林业局2018年财政拨款收支预算总表

武汉市园林和林业局2018年财政拨款收支预算总表
部门公开表1                 单位:万元
收          入 支             出              
项目 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入 73,173.54 201 一般公共服务支出       支出类别分类      
二、政府性基金预算财政拨款收入 26,015.00 204 公共安全支出       一、基本支出 20,759.66 20,759.66  
    205 教育支出           工资福利支出 14,041.12 14,041.12  
    206 科学技术支出           对个人和家庭的补助 4,278.80 4,278.80  
    207 文化体育与传媒支出           商品和服务支出 2,439.74 2,439.74  
    208 社会保障和就业支出 5,885.72 5,885.72   二、项目支出 78,843.54 52,828.54 26,015.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 633.89 633.89     (一)部门项目 8,272.38 8,272.38  
    211 节能环保支出         (二)公共项目 70,571.16 44,556.16 26,015.00
    212 城乡社区支出 88,298.55 62,283.55 26,015.00 三、上缴上级支出      
    213 农林水支出 2,299.22 2,299.22   四、对附属单位补助支出      
    214 交通运输支出       五、事业单位经营支出      
    215 资源勘探信息等支出              
    216 商业服务业等支出              
    217 金融支出       支出经济分类      
    219 援助其他地区支出       301 工资福利支出 14,041.12 14,041.12  
    220 国土海洋气象等支出       302 商品和服务支出 23,783.15 23,783.15  
    221 住房保障支出 1,415.82 1,415.82   303 对个人和家庭的补助 4,278.80 4,278.80  
    222 粮油物资储备支出       307 债务利息及费用支出  

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